Patela Group është kompani multinacionale e cila selinë e saj e ka në Kosovë. Veprimtaria e saj është në fushën e teknologjisë informative Netëorking dhe Telecom. Është themeluar në vitin 2019 dhe për 3 vite ka arritur të jetë prezente në 3 tregje atë të Kosovës, Kroacisë dhe Norvegjisë. Është kompani e cila ka potencial të lartë në zhvillim të vetin dhe si rrjedhojë edhe të stafit të saj. Në qoftë se jeni ambicioz/e për arritje profesionale në karrierë dhe dëshironi të sfidoheni me qështje internacionale atëherë PATELA është vendi ku ju duhet të jeni.
Ju falenderojmë paraprakisht për interesimin tuaj.
CV-të mund ti dërgoni në email adresën[email protected] . Në titullin e emailit tuaj ju lutem vendosne fillimisht “Pozitën” të cilën aplikoni pastaj “Emri dhe Mbiemri” i juaj.
Titulli:
Zyrtar/e për financa – 3 pozita
Përshkrimi i pozitës:
Zyrtar/e për financa është përgjegjëse për regjistrimin e faturave te Blerjes, Shpenzimeve, Investimeve dhe Shitjeve. Ekzekutimin e të gjitha pagesave, kontrollit të llogarive bankare për tërheqje dhe arkëtime, barazimit me furnitorë dhe klientë, të tjera në kordinim me udhëheqësin e departamentit të financave.
Kërkesat për këtë pozitë:
Diplomë universitare
Çertifikim Teknik i Kontabilitetit; (e preferueshme)
Minimum dy vite përvojë pune në financa;
Njohuri në sisteme financiare dhe MS Excel, Prodata e preferueshme;
Aftësi të punojë në mënyrë të pavarur, duke menaxhuar ngarkesën e punës pa udhëzime të vazhdueshme;
Aftësi të mira analitike dhe vëmendje në detaje;
Njohuri në gjuhën Angleze niveli 4 – E domosdoshme
Njohuri të mira të legjislacionit në fuqi dhe të praktikave të kontabilitetit;
Njohuri të mira të SNRF-ve.
Departamenti përkatës:
Departamenti i Financave
Pozita superiore ku raporton:
Kontabilisti Kryesor
Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:
Përpilon listën e pagesave dhe e dërgon te Kontabilisti Kryesor për autorizim dhe ekzekuton pagesat e autorizuara nga Drejtori Financiar;
Raporton në baza të rregullta për gjendjen në banka tek Kontabilisti dhe Drejtori Financiar;
Raporton transaksionet e pazakonta dhe të padokumentuara te Kontabilisti Kryesor në momentin e parë të mundshëm;
Kryen barazimin mujor të të gjitha llogarive bankare dhe llogarive kalimtare;
Bën hapjen e llogarive/kartelave të furnitorëve dhe të klientëve të rinj sipas kërkesave të përcaktuara në politikën dhe procedurën e kompanisë;
Barazon dhe dokumenton barazimet me furnitorë sipas kërkesave të përcaktuara në politikën dhe procedurat e kompanisë;
Raporton në baza javore për ecurinë e punëve dhe të barazimit me klientë dhe furnitorë;
Përpilon listën e të arkëtueshmeve në baza ditore dhe kontakton me departamentin e shitjes në lidhje me arkëtimet nga klientët;
Dokumenton të gjitha barazimet me klientët dhe mbledh të gjitha dëshmitë mbi përpjekjet për mbledhjen e borxheve;
Regjistron faturat e Blerjes dhe Shitjes në sistem;
Kryen punë të tjera sipas kërkesës së Kontabilistit ose Drejtorit Financiar.